Mês Lançamento |
FEV/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2011 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339004-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
241.857,02 |
DESPESAS PAGAS |
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Métrica |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Natureza Despesa |
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